Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penjualan Pada PT Kars Inti Utama

Authors

  • Hervenny Hervenny Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa
  • Muhammad Yusuf Saleh Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa
  • Nur Fadhila Amri Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/access.v1i3.2040

Keywords:

Sistem, Pengendalian Internal, Penjualan, COSO

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Penjualan yang telah diterapkan oleh PT Kars Inti Utama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah mengumpulkan data dari objek penelitian dan menganalisis sistem pengendalian internal penjualan pada PT Kars Inti Utama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kars Inti Utama telah melakukan pengendalian internal yang dianalisis dengan metode Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) dinilai cukup baik. Perusahaan telah memisahkan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dan diawasi oleh dewan audit internal perusahaan.

The purpose of this study was to determine the implementation of the Sales Internal Control System that has been implemented by PT Kars Inti Utama. This research is a qualitative research using descriptive qualitative method, the data used is to collect data from the object of research and analyze the sales internal control system at PT Kars Inti Utama. The data collection method in this research is by interview, observation and literature study. The results showed that PT Kars Inti Utama had carried out internal control which was analyzed using the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) method which was considered quite good. The company has separated responsibilities and duties in accordance with the organizational structure of the company and has been monitored by the company's internal audit board.

References

Agoes, Sukrisno. 2017. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta.

Alfonsa, D. & Nadya, F. 2022. COSO Framework Sebagai Basis Penilaian Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Kas (Studi Kasus PT LEP). Jurnal Akun Nabelo, Vol.4 No.2 p-ISSN 2622-3082

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2017. Internal Control–Integrated Framework. New York: AIGPA’s Publication Divisions

Dindayani, N. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Menunjang Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pengendalian Intern Pada PT Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall Ratu Indah. Economics Bosowa, 5(003), 172-185.

Jannah, M. (2018). Analisis Pengaruh Biaya Produksi Dan Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor. Banque Syar’i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah, 4(1), 87–112.

Jusup, A. H. (2014). Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta

L.H Tumalun, Tommy dan Pangerapan, Sonny. 2019. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di PT. Nusantara Sakti Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi. Volume. 7, No.3, ISSN:2303-1174

Mulyadi 2010, Sistem Akuntansi, Salemba Empat, Yogyakarta Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Prasadhana, Dhamara Dimas., Sulindawati, Ni Luh G.E., Sunarwati, Ni Kadek. 2017. Analisis Sistem Pengajuan Kredit dan Implementasi Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Unit Banyuantis. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 7, No.1.

Romney, M.B, Dan Steinbart, P.J. 2017. Accounting Information System Pearson Education Limited. Edisi 13, Prentice Hall.

Saputra, A., Zulfachmi, & Sudarmojo, Y. P. (2017). Evaluation of Internal Control System Using COSO Framework. International Journal of Engginering and Emerging Technology, x(x).

Sujarweni, Wiratna. 2015. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Warren, Carl S, dkk, 2016, Pengantar Akuntansi, Salemba Empat: Jakarta

Wijaya, Cornelia. 2020. Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Sistem Penjualan Kredit pada PT Jetak Makmur Lestari. Skripsi. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Wijaya, D., &Irawan, R. 2018. Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat. Jurnal Perspektif, XVI (1), 26–27.

Downloads

Published

2023-12-30