Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana Pensiun Pada PT ASABRI (Persero) Makassar

Authors

  • Rosy Prastika Tumaang Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa
  • Muhtar Sapiri Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa
  • Thanwain Thanwain Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/access.v1i3.2050

Keywords:

Pengendalian Intern, Pembayaran Dana Pensiun

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern dana pensiun pada PT Asabri (Persero) Makassar. Objek penelitiannya adalah PT Asabri (Persero) Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asabri (Persero) Makassar telah menerapkan lima komponen dan 17 prinsip pengendalian internal sesuai teori pengendalian internal.

The  purpose of this study is to identify and analyze the pension fund internal control system at PT Asabri (Persero) Makassar. The object of research is PT Asabri (Persero) Makassar. The analytical tool used is comparative descriptive analysis. The results showed that PT Asabri (Persero) Makassar had implemented five components and 17 principles of internal control according to the theory of internal control.

References

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2019. Internal Control-Integrated Framework. New York: AIGPA’S publication Division

Fajar, ibnu, & Rusmana Oman. 2018. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 20(4).

Hartini, Wina, & Anom Ismail. 2019. “Sistem Pembayaran Dana Pensiun Nasabah pada PT Bank PTPN Purna Bakti Kc Mataram”, Journal Sistem. Vol. 14 No.2 September. ISSN 1978-3787(Cetak) ISSN 2615- 3505(Online).

Ibnu. 2021. Sistem Pembayaran: Pengertian, Komponen, dan jenis-jenisnya. https://accurate.id/ekonomi-keuangan/sistem-pembayaran/. Diakses pada jumat 1 April 2022

Kasmir. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan Sembilan. Rajawali Pers. Jakarta

Sari, R,Su’un, M & Nurjanah, A. 2021. Effect of internal control. Whistleblowing role and data asymmetry against fraud prevention. Point of View Research Accounting and Auditing. 2(1),92-99.

Downloads

Published

2023-12-30